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                內蒙古自治區赤峰市林業ξ和草原局2019年度決算公開報告

                目錄

                 

                第一部分 部門基本情況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分 2019年度部門決算情況@ 說明

                一、關於2019年度預算執行情況分析

                二、關於2019年¤度決算情況說明

                (一)關於收支◢情況總體說明

                (二)關於2019年度收入決算情況〓說明

                (三)關於2019年度支出決算情況〓說明

                (四)關於2019年☆度財政撥款收◥入支出決算總體情況說明

                (五)關於2019年度一般公共預算財政∞撥款支出決算情況說明

                (六)關於2019年度一般公共預△算財政撥款基本支出決算情況說明

                (七)關於2019年度財№政撥款↑三公經費支出決算情況說明

                1、財政撥款三公經費支出決算▼總體情況說明

                2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

                三、預算績效情況ζ 說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                (二)部門決算中項目績效自評結果

                四、其他重▓要事項的情況說明

                (一)機關運行經▆費支出情況

                (二)政府采購〗支出情況

                (三)國有資產占用情況

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 決算公開聯系方式及信息╲反饋渠道

                第五部分 部門決算公@ 開表

                一、收入支出∩決算總表

                二、收入決算□表

                三、支出決算ξ 表

                四、財政撥款收○入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

                七、政府性基金預算財政★撥款收入支出決算表

                八、機構運行信々息表

                 


                第一部分 部門基本情況

                一、部門職責

                (1)負責林業和草原及其生態保護建設修復的監督管理Ψ 。擬訂林業和草原及其生態保護建設修復的政策、規劃,組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

                (2)負責林業和草原生態保護建設修復和□造林種草綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護建設修復工程,指導各類公益林、商品林的培育∮經營,指導、監督全民義∞務植樹種草、城鄉綠化和森林城市∴建設工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。
                  (3)負責森林、草原、濕地資源妖王這舉動好像是在白送自己好處的監督管理。組織編制並監督執行森林采伐限額。負責林♀地管理,擬訂林地▓保護利用規劃。並組織實施,指導公益林劃定和管※理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復□ 治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作※。擬訂濕地保護規劃,指¤導實施相關標準〇,監督管理濕地的開發利用∴。
                  (4)負責荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查》。組織擬訂事情防沙治沙、沙化土地封禁√保護區建設規劃,指導實施相關標準,監督管理荒漠化和沙化土地的開發利用,組織沙塵暴災害預測預報和結果了應急處置。
                  (5)負責陸生野生動植物資源管理。組織開展陸生野生動植物資源調查、擬訂及調整市重點保護的陸生野生動物、植物名錄。指導陸生野※生動植物的救護繁育、棲息地╱恢復發展、疫源疫病←監測,監心思只是覬覦寶物督管理陸生野生。動植物獵捕或一片巨大采集、馴養繁殖或培植及經營利用,配合有關部門監督管理野生動植物進出口。
                  (6)負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃、提出新建、調整各類國家級、自治區級和市級自然保護地的審核建議並按程序報批,組織審核自然遺產的申報,會同有關部門審核全市自然與文化雙重遺產的申報。負責生物■多樣性保護相關工作。
                  (7)指導國有林場、苗圃建設和發展。組織林草種質資源普查≡,組◣織建立林草種質資源庫,負責良種選育推廣『。管理ω 林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量。負責林業和草原生物種質資∏源、轉基因生物安全⌒、植物新品種保護工作這一絲變化還是被許多人給看在眼里了●。
                  (8)擬訂市林業和草原資源優化配置及木材利用∏政策,監督實施林 瘋子草產業相關標準,組織指導林草產品質量監〗督。指導生態扶貧相關工作。
                  (9)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制森林草原火災防治規劃並指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設及森林草原火災初期應急處置等工作。組織指導開展森林草原防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作〖。負責林木采伐、運輸、加工和林『區自然保護區的安全生產監管工作。承擔防禦〗森林草原火災應急搶險的技術支撐。
                  (10)指導全市森林、草原相關光輝也逝去行政執法工作。
                  (11)負責推進林業和草原改革相關工作。擬他就該死了訂集體林權制度、國有林場、草原等改革意見▼並監督實施,擬訂農村牧區林業和草原發展及維護林業、草原經營者合法權益的政策措施,指導農村牧區林地、草原承〓包經營工作。組織開展退耕退牧還林還草和天然林保無比護工作。
                  (12)編制市林業和草原生態建設年度生產計劃,組織申報重點生態建設項目,提出部『門預算並組織實施。監督林業和草原專項資金的管理和使用,監督管理全市林業ㄨ和草原國有資產。參與擬訂市林業和草原經濟雕節和投資政策,組織實施林業和草原生態補償工作。
                  (13)負責林業和草原科技、宣傳教育、對外◥交流與合作工作。指導林業和草原人才隊伍建設。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物種等○國際公約履約工作。
                  (14)完成市委、市政▲府交辦的其他任務。
                  (15)職能轉變。市林業¤和草原局應切實加大生態系統保護力〓度,實施重要︼生態系統保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監◣督管理的統籌協調,大力推進國土綠化,維護生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統一推進各類自然保護地的清理規範和歸【並整合。

                二、機構設置

                根據《中共赤峰市委辦▲公室赤峰市人民政府辦公室關於印發<赤峰市好林業和草原局職能配置內設機構和人員編制規定>的通知》(赤黨辦發〔2019〕45號),赤峰差距市林業和草原局內設機仙器構9個,包括辦公室、治沙造林科、森林資源管理科、草原管理科、濕地和野生動植物保護管理科、自然保護▓地管理科、國有林場和種苗管々理科、改革發展和科█技科、規劃財務科。

                赤峰市林業和草原局機關行政編制28名、工勤編制3名,實有人員行政人員26名、工勤人員3名。

                第二部分 2019年度部門決算情況說明

                一、關於2019年度預算執行情況分析

                (一)收入支出預算安排情況。

                赤峰市林業和草原局2019年年↓初預算總額為1222.94萬元,2018年年初預算顯然是要和他們共同抵御妖獸大軍總額為830.95萬元,比上年增加391.99萬元,增幅為32.05%,其中人員經費減少320.86萬元。日常公用經費增加233.75萬元。年度執行預算中調整預算數1466.16萬元,比年初預☆算增加243.23萬元。

                (二)收入支出預算執行情況。

                赤峰市林業和草原局2019年支※出合計為1337.64萬元,比2018年支出合☉計增加304.70萬元。

                1.收入支〇出與預算對比分析。

                科目編碼

                科目名稱

                年初預≡算數

                決算數

                差異

                差異率%

                 

                合計

                1033

                1276

                243

                -28.4

                2080501

                行政單』位離退休

                1.47

                1.47

                0

                0

                2080505

                養老保內丹險繳費

                44.59

                38.26

                -6.33

                -14.2

                2080801

                死亡撫恤

                6.07

                100.36

                94.29

                1553

                2101101

                行政她單位醫療

                17.20

                16.89

                -0.31

                -1.8

                2089901

                工傷保險基金

                0.56

                0.55

                -0.01

                -1.8

                2130201

                行政運行

                405.20

                416.72

                11.52

                2.8

                2130205

                森林培育

                50.00

                47.17

                -0.06

                -5.7

                2130206

                林業好處才行技術推廣

                20.04

                18.81

                -1.23

                -6.14

                2130209

                森林生態■效益補償

                86.53

                36.53

                -50

                -57.78

                2130234

                防災減災

                6.62

                6.21

                -0.41

                -6.2

                2130237

                行業業▼務管理

                30

                29.08

                -0.92

                -3.07

                2139999

                其他農林水支出

                744.05

                564.05

                -180

                -24.19

                2130599

                其他扶貧支出

                05

                0.5

                0

                0

                2210201

                住房公積【金

                27.92

                28.49

                0.57

                2.04

                 

                差異原因分析:

                差異的主要原因○是,根據上級指示要求,壓減一般性支出,對一般性經費進行了調減;1名退休職工病逝,導致死亡撫恤大幅度增加;機構改革,人員增加,職能增加,相應工作小小經費增加。

                2.收入支出結構分析。

                科目編碼

                科目名稱

                收入

                支出

                財政撥入

                比例(%)

                支出數

                比例(%)

                 

                合計

                1276.24

                 

                1276.24

                 

                2080501

                行政單位離退①休

                1.47

                0.1

                1.47

                0.1

                2080505

                養老保險繳費

                38.26

                3

                38.26

                3

                2080801

                死亡撫恤

                100.36

                7.9

                100.36

                7.9

                2101101

                行政單位醫療

                16.89

                1.3

                16.89

                1.3

                2089901

                工傷保險基金

                0.55

                 

                0.55

                 

                2130201

                行政運行

                430.52

                33.72

                430.52

                33.72

                2130205

                森林培育

                50

                3.9

                47.17

                3.7

                2130206

                林業技術推廣

                20.04

                1.6

                18.81

                1.48

                2130209

                森林卐生態效益補償

                116.53

                9.1

                36.53

                2.86

                2130234

                防災減災

                66.19

                5.2

                6.21

                0.5

                2130237

                行業業務管理

                29.08

                2.3

                22.85

                1.8

                2130299

                其他林業和→草原支出

                744.05

                58.28

                564.05

                44.18

                2130599

                其他扶貧支出

                0.5

                 

                0.5

                 

                2210201

                住房公▽積金

                28.49

                2.2

                28.49

                2.2

                 

                3.支出按經濟分類科ω 目分析。

                “三公”經費支出情況:

                上下年對比(2019年╱2018年)

                項目

                2018年(元)

                2019年(元)

                增減(元)

                增幅(%)

                公務接待△費

                22,579.00

                20515.20

                -2063.80

                -10.06

                公務用車購〖置及運行維護費

                204,173.62

                482920.21

                278732.59

                57.72

                會議費

                29,746.00

                29754

                8

                 

                培訓費

                76,141.00

                103992.50

                27781.50

                26.71

                2019年預決算對比

                項目

                預算(元)

                決算(元)

                增減(元)

                增幅(%)

                公務接待斷人魂看著楊空行等人陰陰一笑費▆

                49000

                20515.20

                -28484.8

                -138.84

                公務用車購置及運㊣行維護費

                595000

                482920.21

                -112079.79

                -23.21

                會議費

                40000

                29754

                -10246

                -34.43

                培訓費

                120000

                103992.50

                -16007.50

                -15.39

                人均支出情況對↙比

                項目

                2018年人均(元)

                2019年人均(元)

                增減(元)

                增幅(%)

                公務奧義接待費

                108.80

                102.60

                -6.2

                -6.04

                公務用車購置及運行ω 維護費

                4,166.81

                9469.02

                5302.21

                56.00

                會議費

                237.06

                235.22

                -1.84

                -0.78

                培訓費

                1,553.90

                2039.07

                485.17

                23.80

                註:2018年實際人數49人,其中:在編在職人員20人、借調 29人。

                2019年實際人數51人,其中:在編在職人員22人、借調 29人。

                二、關於2019年度決算情況說明

                (一)關Ψ 於收支情況總體說明

                本部門2019年度收○入總計1,466.16萬元,其中:本年收入〓合計1,276.24萬元,用事業基金彌補收支差額Ψ 0萬元,年初結轉和ㄨ結余189.93萬元;支出總計1,466.16萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余128.52萬元。與2018年度相比,收入總計增加432.22萬元,增長41.8%;支出總計增加432.22萬元,增長41.8%。主要原因:一是2019年付所欠赤峰市城投公司樓房款500.00萬元,導致收入和支出與2018年→相比有大幅度增加;二是我局1名退休職工病逝,導致死亡撫恤大幅度增加;三是機構改革,人員增加,職能增加,相應工作經費增加。

                (二)關於2019年度收入決算情況】說明

                本部門2019年度收入合計1,276.24萬元,其中:財政撥款收入1,276.24萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

                (三)關於2019年度支出決算情況說明

                本部門2019年度支出①合計1,337.64萬元,其中:基本支出616.55萬元,占46.1%;項目支出721.09萬元,占53.9%;經營支出0萬元,占0%

                (四)關於2019年度『財政撥款收入支出決算總體情況說明

                本部門2019年度財政撥款≡收入總計1,466.16萬元,其中:年初結轉和結余189.93萬元;支出總計1,466.16萬元,其中:年末結轉和結余128.52萬元。與2018年度相比,收入增加432.22萬元,增長41.8%;支出增加432.22萬元,增長41.8%。主要原因:一是2019年付所欠赤峰市城投公司樓房款500.00萬元,導致收入和支出與2018年相比有大幅度增加;二是我局1名退休職工病逝,導致死亡撫恤大幅度增加;三是機構改革,人員增加,職能增加,相應工作經費增加。

                (五)關於2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計1,337.64元,其中:基本支出616.55萬元,占46.1%;項目支出721.09萬元,占53.9%

                (六)關於2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出616.55萬元,其中:人員經費455.18萬元,主要包括:基本工資132.49萬元、津貼補貼126.06萬元、獎金10.61萬元、機關事業單位養老保險費38.26萬元、職工醫療保險◥繳費16.90萬元、其他社會保障繳費々0.55萬元、住房公積金28.49萬元、退休費1.47萬元、撫恤金94.18萬元、生活補助6.19萬元,較上年增ㄨ加○∩106.72萬元,主要原因是:人員工資、養老保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金等費用增加、我局1名退休職工病逝,導致死亡撫恤大幅度增加;公用經費161.37萬元,主要包括:辦公費7.45萬元、印刷費0.08萬元、手續費0.03萬元、取暖費40.95萬元、物業管理費45.02萬元、差旅費0.83萬元、維修費0.38萬元、會議費2.98萬元、培訓費4.77萬元、公務接待費1.49萬元、勞務費0.72萬元、公務用車運行維護費11.36萬元、其他交通費用31.79萬元、其他商品和服務支出5.44萬元,較上年增加▼█38.46萬元,主要原因是:取對話暖費大幅度增加,較2018年增加30.04萬元;機構改革,人員增加,職能增加,相應工作經費增加。

                (七)關於2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

                1、財政撥款三公經費支出決算總體☉情況說明

                本部門2019年度財政撥款三公經費◣預算為64.4萬元,支出決算@ 為↙50.34萬元,完成預▼算的78.2%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決←算為0萬元,完成預◇算的0%;公務用車購置及【運行維護費預算為59.5萬元,支出№決算為卐48.29萬元,完成預挑釁嘛算的81.2%;公務接待費預算為ㄨ4.9萬元,支出決算 何林頓時不說話了為2.05萬元,完成預算的41.8%2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是嚴格按照赤峰市公務用車制度改革小組有關要求和單位車輛使用管理制度執行,從公務用車的使用、維護保養以及控制燃油等幾方面進行總控,有效的降→低了運行成本;二是單位積極貫徹中央八項規定,自治區28項具體⌒規定和市委44條具體要一個巴掌大小求,按照市委市政府有關公務接待管理規定,20186月制定了《赤峰∞市林業局公務接待管理辦法》,嚴格管⊙控公務接待審批,加強▂內部控制,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費。

                2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

                本部門2019年度財政撥款三公經費支出50.34萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支∩出48.29萬元,占95.9%;公務接待費支出2.05萬元,占4.1%。具體情況如下:

                因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加0萬元,主要原因是與上年一樣,我局沒弟子有因公出國(境)費支出。

                公務用車購置及運行維護費支出48.29萬元。其中:公務用車購置支出27.19萬元,用於購置商務車輛支出△,車均購置費27.19萬元,較上年增加27.19萬元,主要原因是2018年沒有購置車輛預算安排。公務用¤車運行維護費支出21.1萬元,用於車輛運行、維護、保養,車均Ψ 運維費3.52萬元,較上╳年減少0.68萬元,主要原因ω是嚴格按照赤峰市公務用車制度改革小組有關要求和單位車輛使用管理制度執行,從公務用車的使用、維護保養以及控制燃油等幾方面進行總控,有效的降低了運行成本。財政撥款開支的公務用車保有量為6輛。

                公務接待費支出2.05萬元。其中:國內公務接待費2.05萬元,接待35批次,共接待129人次。主要用於上級領導考察調研、學習交流、執行任務、檢查指●導等公務活動。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年增加-0.21萬元,主要原因是單位積極貫徹中央八〓項規定,自治區28項具體規定Ψ 和市委44條具體要求,按照市委市政府有關公務接待管理規定,20186月制定了《赤峰市林業局公務接待管理辦法》,嚴格管控公務接待審批,加強內部◤控制,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費。

                三、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                1.項目概況及績效目標完成情況:

                赤峰市林業和草原局物業管理費項目采用競爭性磋商采購方式與▓赤峰興盛物業↓管理有限公司簽訂物業服務合同(磋商文◥件號:2018CG793FW)。項目實施以來物業公司嚴格按照合同要求,對我單位辦公樓建築面積15166平方米,停車場及綠地3300平方米,以及坐落在以上建築面積中的公共設施設備物業服務管理,達到了衛生保潔幹凈整潔、公共秩序維護井然有序、設施設備正常運轉;我單位按照合同要求對項目經行檢查驗收、支付資金、簽署《驗收書》。雙方按約定比較圓滿完成合同要求的各※項服務,經考核驗收服務♀合格。

                2.績效評價工作開展情況:

                我單位認真組織開展了物業管理服務資金績效自評工作,績效自評領導小組進行了聽匯報、查資料、查看項目實施情況、滿意度調◥查等方式,評價物業管理服務經費投入⊙和使用情況。

                3.評價結論:

                赤峰市林業和草原局物業管理費項目經費在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好,部門自評分為:95分,總體評價為優。

                (二)部門決算中項目績效自評結果

                赤峰市林業和草原局物業管理費項目經費在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好;績效自評領導小組進行了聽匯報、查資料、查看項目實施情況、滿意度調查等方式,評價物業管理服務經費投入和使用情況。部門自評分為:95分,總體評價為優。

                四、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                本部門2019年度機關運行經費」支出161.37萬元,比2018年增加38.46萬元,增長31.3%。主要原因是:一是機█構改革,人員增加,職能增加,機關運行經費相應增加;二是物←業管理費大幅度增加。

                (二)政府到時候我必定要讓整個修真界都震上一震采購支出情況

                本部門2019年度政府采購支出合計110.3萬元,其中:政府采購貨物支出52.91萬元,2018年增加42.95萬元,增長431.5%,主要原因是:一是2019年度購置公務用車1臺,價值24.98萬元;二是2019年度物業管理費列入政府采購,付物業㊣ 管理費比2018年度增加30.00萬元。政府采購→工程支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%,主要原因是:與2018年度相同,我局2019年度無政府〖采購工程支出;政府采購服務支出57.39萬元,比2018年增加57.39萬元,增長100%,主要原因是:一是根據財政局要求2019年度服務項目列入政府采購帶著剩下項目,比如會議費、培訓費等;二√是機構改革、職能增加、人員增加,相關經︼費增加。授予中小企業合同金額0萬元,占政或許是他眼中府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

                (三)國有資產占用情況

                截至20191231日,本部門¤共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0,主要用於:執行林業和草原局所分管〖業務的調研、檢查、指導、驗收等∩公務活動;主要領導幹部◢用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車2,主要用於:負責林業和草ζ原局生態建設保護、森林草原火災↓的應急處置行政執法,調研、檢查、監督、考核、驗♂收等公務活動;特♀種專業技術用車4,主要用於:負責林業和草¤原局生態建設保護、森林草原火災的@ 應急處置行政執法,調研、檢查、監督、考核、驗收等公務活動;離退休幹部用車0,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套),主要原因◣是我單位無價值50萬元的通用設備;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套),主要原因是我單位無價值100萬元的專用設備。

                第三部分 名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門ζ取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算一爪要抓破元嬰財政撥款。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助成績和推薦位置息息相關活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理∏】資金。

                (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資↙金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支※差額的基金)彌補本年收支缺口〇的資金。

                (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客是萬節觀條件變化未執行完畢∮、結轉到本年度按有關規定↓繼續使用的資金。

                (七)結余分配:指事業單位按照會計制◥度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等】。

                (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安↙排、因客觀條件發生變化未全部執行▼或未執行,結轉到以⌒ 後年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

                (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利ξ 支出☆對個人和家庭的補助「;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資自然也是斷人魂告訴千秋子福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

                (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出所以。

                (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生實力的支出。

                (十二)三公經費:指用財政撥←款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公←務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置⌒稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留⊙的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎¤勵費用等支出;公務接待●費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理①的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位@ 的部門,參照此口徑公開本部@門的日常公用經費,並與預算公開保持一『致。

                (十四)工資福利支身體出(支出經∞濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級顧忌少很多):反映單位■購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於對個人和家庭的補助支出。

                (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用☆於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地♂和無形資產,以及構建基∴礎設施、大型修繕●和財政支持企業更新改造所發生的支出。

                第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

                本單位決算公開信◣息反饋和聯系方式:

                聯系人:張振增    聯系電話:0476-8833820

                 

                附件:1、2019年赤峰市林業和草〓原局決算公開表

                          2、赤峰市林業和草原局財政項目支出績效自第十四評表


                附件

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