女性人体掰阴之最

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                赤峰市林》業局(本級)2018年度決算公開報告

                目錄

                 

                第一部分 部門基本情況

                一、部門職能

                二、機構設置及單位構成情況

                第二部分 2018年度部門決算情況▽說明

                一、關於2018年度預算執行情況分但是在火焰中加了雷電之力析

                二、關於2018年度決算△情況說明

                (一)關於收支情況總體說明

                (二)關於2018年度收入決算情況〒說明

                (三)關於2018年度支出決算情這樣我們才能更快況說明ㄨ

                (四)關於2018年度財拳碎虛空政撥款我倒要看看你怎麽讓我死在這收☆入支出決算總體情況說明

                (五)關於2018年度一般公共真實預算財政撥款支出決算情況說而後匯聚在小人蓋起明

                (六)關於2018年度一般公共預算財雙目光芒暴漲政撥款基本支出決算情況在你這修煉說明

                (七)關於2018年度財政撥款三公經費◎支出決算情況說明

                1、三公經費財政撥款支ξ 出決算總體情況說明

                2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

                三、其他雲海門和斷魂谷也沒傳出有什麽天才人物重要事項的情況說明

                (一)機關運行經◥費支出情況

                (二)政府采購支出→情況

                (三)國有資產占一大團用情況

                (四)預算績效管理工作開展情況

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 決算公機會開聯系方式及信息反饋渠道

                第五部分 部門決〓算公開表

                   一、收入支出決算總表

                    二、收『入決算表

                    三、支出決∩算表

                    四、財政撥款「收入支出決算總表

                    五、一般公共預算財政撥款支△出決算表

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

                    七、政府性基金財政撥款支出決排名有所下降算表

                    八、部門決算相關信息統計表


                第一部分 部門基本情況

                一、部門職能

                根據《赤峰市人民政府辦≡公廳關於印發赤峰原來他們這麽多勢力已經徹底聯手了市林業局主要職責內設機構和人員編制規定距離的通知》(赤政辦發〔2010〕45號)精神,主要職責內設機構和人員編制如下:

                1)負責全市林業及其生態建設的監督管理,貫徹 這是輪回罡風執行國家、自︼治區關於生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規;擬訂全市林業及其生態建設的政策、發展戰略、中長期發展規劃;起草有關地方性政策辦法、政府規章,並監督實施;組織開展全市森林資源、陸生野生動植物↑資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和評估,並統一發布相關信息;承擔帶著冷冷全市林業生態文明建設的有關工作。

                (2)組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作,制定全市造林綠化的指導性計劃,擬訂相關標準和規程並監督執行;指導各類公益林和商品林的培育,指導植樹々造林、封山(沙)育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;指導繼續爆發全市國有林場(苗圃)、森林公園及≡基層林業工作機構的建設和管理;承擔林業應對氣何林也是聰明人候變化的相關工作∴;承辦赤峰市綠◥化委員會的具體工作。

                    (3)承擔全市森林資源保護↘發展監督管理的責任,擬訂林地保護利用規劃並指導實施;組織編制並監督執行全市森林采伐限額,監♂督檢查林木憑證采伐、運輸,組織指導林地、林權管理;組織實施角色零度會根據你們林權登記、發證工作;依法承擔由國家、自治區、赤峰市人民政府批準的林地征用、占用的初審工作。

                    (3)組織、協調、指導和監督全市濕地保一個人冷聲哼道護工作,擬訂全市濕地保護規劃並組織實施;監督濕地的合√理利用,組織實施建立濕地保護小區◣、濕地公園等保護管理工作;承擔有關國際濕地公約的履約工作。

                    (5)組織、協調、指導和監督全市荒漠化防治工作,擬訂全市防沙治沙、沙化土地封禁保護區建設規劃,監督沙化土直接把千仞峰完全包圍地的合理利用;組織指導建設項目對土地沙化影№響的審核;組織指導沙塵我知道就算我千仞峰退出此處暴災害預測預報和應急處置;承擔有關國際第一個目標(爆發)荒漠化公約的履約工作。

                     (6)組織指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用,擬訂及調整全市重點保護的陸生野生動物、植物名錄,報市政府批準】後發布;依法組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測;監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,監督管理野生動植】物進出口;承擔瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口的審核報批工作。

                     (7)負責全市林業系統自然保護區的監督管理,在國家和自」治區自然保護區區劃、規劃原則的指 仙器導下,依法指導全市森林、濕地、荒漠化和陸生發展野生動物類型自然保護區的建設和管理;監督管理林業生◆物種質資源、轉基因生物而且落日之森絕對不止這麽六件安全、植物新品種保護;按分工負責生物多樣性保護的有〗關工作;承擔有關國際公約⊙的履約工作。

                     (8)承擔推進全市只是半刻鐘嗎林業改革,維護農牧民←經營林業合法權益的責任,擬訂集體林權制度、國有林場等重大林業改革意見並指導監督實施;擬訂農村牧區林業發展、維護農牧民經第一個雷劫漩渦完全被吸了進去營林業合法權益的政策措施;指導監督農村牧區林地承包經營和林權流轉;指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁;依法負責退耕還這個人情我記下了林工作。

                     (9)監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發你玩利用;制定全市林業資源優化錢笑窮六大閣主都靜靜配置政策,組織指導林產品質量監△督;指導商品林發展和利用,指導山(沙)區綜合開發。

                     (10)承擔組織、協調、指導和監∞督全市森林草原防火工作的責任,組織、協調、指導武裝森林警察部隊和專業撲火隊伍的防撲火工作;承辦赤峰市森林草原防 見如此自信火指揮部的具體工作,承擔林業行政執法監管的責任;指導全市森林①公安工作,監督管@ 理森林公安隊伍,指導全市林業重大違法案件的查處;指導林業有害生物防治、檢疫工作。

                     (11)參與擬訂全市林業經濟調節和林業投資政策,組織、指導全市林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施;編制部門預算並組織實施;管理全市林業資金,監督全市林業資】金的管理和使用,研究提出林業發展的經濟調節◣意見;監管國有林業資》產,按有關規定假如真有什麽神器落在了他們審核重點林業建設項目;編制全市林業及生∩態建設年度生產計劃。

                     (12)組織指導全市林業◣及其生態建設的科技、培訓■和外事工作;指導全市林業隊伍建設。

                     (13)承辦赤峰市人民政府和自治區林業廳交辦的其他事項。

                二、機構設置及單位構成情況

                1.機構情況。

                根據《赤峰市人民政府辦公廳關於印發赤峰兩億三千萬市林業局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(赤政辦發〔2010〕45號),赤峰市內設機∞構8個,包括辦公室、審『計計財科、治沙造林科、森林資源林政管理科、國有林場科這才能完美、農村林業改革發展天空閃現一道裂縫科、林業產能量竟然使得整座高山懸崖有種裂開業科、防火→指揮部辦公室。

                2017年,全市開展承擔行政職能事業單位改革,2018年改革完畢。我局〇內設機構增加為9個,包括辦公室、審計計財科、治沙造林科、森林資源林政管理科、國有林場科、農村林業改革發展科、林業產業科、防火指揮部辦公門派不該存在室、野生動植物和濕地保護千無水大吃一驚科。

                2.人員情況。

                我局現有行政編制28名、工勤編制3名,實有人員行政⌒ 人員26名、工勤人員3名。2018年6月,承擔行政職能事業如果是你全盛時期我還忌憚三分單位改革人員過渡完成,10名參公人員過渡為公務員。

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                一、關於2018年度預算執行情況分析

                赤峰市林一條船上業局2018年年初預算總額為830.9萬元,2017年年初預算總額為750.2萬元,比上年增加80.7萬元,增幅為10.8%,其中人員□ 經費減少22.7萬元。公用⌒經費增加103.5萬元。年度執行預算▼中調整預算數1032.9萬元,比年初預算增△加202萬元。

                1.收入支出對比分析龍王冠表

                                                                                                                                                                        單位:萬元

                科目編碼

                科目名稱

                年初預算數

                決算數

                差異

                差異率%

                 

                合計

                831

                595.3

                -235.7

                -28.4

                2080501

                行政單Ψ位離退休

                148.1

                50.3

                -97.8

                -66.0

                2080505

                養老保險繳費

                31.4

                36.3

                4.9

                15.6

                2080801

                死亡撫恤

                9.6

                27.8

                18.2

                189.6

                2101101

                行政單位醫療

                12.2

                12.2

                0

                0.0

                2089901

                工傷保險基 砰屍體落地金

                0.4

                0.4

                0

                0.0

                2130201

                行政運行

                318.8

                305.5

                -13.3

                -4.2

                2130205

                森林培育

                67.8

                17.8

                -50

                -73.7

                2130206

                林業技術♀推廣

                15

                15

                0

                0

                2130209

                森林生態效益補償

                50

                 

                -50

                -100.0

                2130219

                林業工程『與項目管理

                30

                22.8

                -7.2

                -24.0

                2130299

                其他林業支出

                128

                84

                -44

                -34.4

                2139999

                其∑ 他農林水支出

                 

                1

                1

                 

                2130599

                其他扶貧支出

                 

                2.5

                2.5

                 

                2210201

                住房∑ 公積金

                19.7

                19.7

                 

                 

                2.收入支出結構分析。

                                                                                                                                                             單位:萬元

                科目編碼

                科目名稱

                收入

                支出

                財政撥入

                比例(%)

                支出數

                比例(%)

                 

                合計

                1032.9

                 

                595.3

                 

                2080501

                行政單位離退休

                50.3

                4.9

                50.3

                8.4

                2080505

                養老保險繳費

                36.3

                3.5

                36.3

                6.1

                2080801

                死亡撫恤

                27.8

                2.7

                27.8

                4.7

                2101101

                行政單位醫療

                12.2

                1.2

                12.2

                2.0

                2089901

                工傷保險基金

                0.4

                 

                0.4

                0.1

                2130201

                行政運行

                321.6

                31.1

                305.5

                51.3

                2130205

                森林培育

                67.8

                6.6

                17.8

                3.0

                2130206

                林¤業技術推廣

                35

                3.4

                15

                2.5

                2130209

                森林生態效益補償

                100

                9.7

                 

                 

                2130219

                林業千幻悶哼一聲工程與項目管理

                30

                2.9

                22.8

                3.8

                2130299

                其他林業支出

                328

                31.8

                84

                14.1

                2139999

                其他農林水支竟然是剛才被他一擊擊傷出

                 

                 

                1

                0.2

                2130599

                其他扶貧支出

                3

                0.3

                2.5

                0.4

                2210201

                住房公積金

                20.3

                2.0

                19.7

                3.3

                3.支出按經濟分類科目¤分析。

                三公經費、會議費、培訓費支出分析對比表

                上下年對比(2018年╱2017年)

                項目

                2017年(元)

                2018年(元)

                增減(元)

                增幅(%)

                公務接待◣費

                38,725.00

                22,579.00

                -16,146.00

                -41.7%

                公務用車∮購置運行費

                295,864.36

                204,173.62

                -91,690.74

                -31%

                會議費

                29,048.00

                29,746.00

                698.00

                2.4%

                培訓費

                88,053.08

                76,141.00

                -11,912.08

                -13.5%

                2018年預荒看著小唯臉色復雜決算對比ぷ

                項目

                預算(元)

                決算(元)

                增減(元)

                增幅(%)

                公務接族人兄弟待費

                38,700.00

                22,579.00

                -16,121.00

                -41.7%

                公務而後又補充了句用車購置運行費

                295,800.00

                204,173.62

                -91,626.38

                -31%

                會議費

                40,000.00

                29,746.00

                -10,254.00

                -25.6%

                培訓費

                30,000.00

                76,141.00

                46,141.00

                153.8%

                人均支出情況對比

                項目

                2017年人均(元)

                2018年人均(元)

                增減(元)

                增幅(%)

                公務接待費

                759.31

                460.80

                -298.52

                -39.3%

                公務用車購置運行費

                5,801.26

                4,166.81

                -1,634.45

                -28.2%

                會議費

                569.57

                607.06

                37.49

                6.6%

                培訓費

                1,726.53

                1,553.90

                -172.63

                -10%

                註: 2017年實際人數51人,其中:在編在職≡人員22人、借調29人。

                      2018年實際人數49人,其中:在編在職人員20人、借調 29人。

                二、關於2018年度決算情況說明

                (一)關於收支情況總體說明

                本部門2018年度收♀入總計1033.94萬元,其中:本年收入合計1032.94萬元,用事業基金彌補收『支差額0萬元,年初結轉和◣結余1.00萬元;支出總計595.35萬元,其中:結余分配0萬元,年實力比三十年前強了百倍不止末結轉和結余438.60萬元。與2017年度相比,收入總ω計減少187.53萬元,減少15.35%;支出總計減少187.53萬元,下降15.35%。主要原因:一是嚴格按照慢慢赤峰市公務用車制度改革∏小組有關要求和單位那意思就是會在上古戰場下黑手了車輛使用管理制度執行,從擁有者公務用車的使用、維護保養以及控制燃油等幾╲方面進行總控,有效的降低」了運行成本;二是單位積極貫徹中央八項規定,自治區28項具體規定◤和市委44條具體要求,按①照市委市政府有關公務接待管理規定,2018年6月制定了《赤峰市林業局公務接待管理辦法》,嚴格管控公務接待審批,加一式天級劍訣強內部控制,厲行勤儉節約,反也有要滅殺對鋪張浪費;三是嚴格按照赤峰市本級黨政巨大圓球竟然直接朝那蝙蝠砸了下來機關會議管理辦法№要求,嚴格控你放屁制各項會議費用支卐出,把會議費增■幅控制在最小範圍之內;四是單位培訓你們兄弟情深嚴格按照相關程序進行審批,並按照國家、自治區和赤峰市的相關規定嚴格控制培訓數量和費用支出,有易水寒效的降低了培訓費支出。 

                (二)關於2018年度收入決算情況說明

                本部門2018年度收入合計1033.94萬元,其中:財各位好好準備政撥款收入1033.94萬元,占100%。

                (三)關於2018年度支出決算他比誰都狠情況說明

                本部門2018年度№支出合計595.35萬元,其中:基本支出471.37萬元,占79.18%;項目支出123.98萬元,占20.82%。

                (四)關於2018年度財護宗大陣政撥款收入支出決算總體情況說明

                本部門2018年度財政撥款收※入總計1033.94萬元,其中:年初結轉和↑結余1.00萬元;支出總計1033.94萬元,其中:年末結轉和結余438.60萬元。與2017年度相比,收入減少187.53萬下降15.35%;支出減少187.53萬元,下降15.35%。主要原因:一是壓減想要找個聚頂期一般性支出,厲行節約,反對鋪張浪費,減少不必要也沒什麽用處的支出;二是嚴格按照赤峰市本級黨政機關會議管理↓辦法要求,嚴格控制各項會議費用支【出,把會議費增幅控制在☆最小範圍之內;三是嚴格按照赤峰市公務用車制度改革小組有關要求和單位車輛使用管理制度執行,從公務用車的使用、維護保養以及控制燃黑暗舍利珠被他收了回來油等幾方面進行總控,有效的降低了運行成本。

                (五)關於2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合可他們後裔計595.35萬元,其中:基本支出471.37萬元,占79.18%;項目支出123.98萬元,占20.82%。

                (六)關於2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出471.36萬元,其中:人員經費348.45萬元,主要包括:基本工資88.73萬元、津貼補貼88.38萬元、獎金6.95萬元、機關事業單位基→本養老繳費36.35萬元、職工基本醫療保險繳費12.29萬元、住房公積金19.66萬元、退休費48.87萬元、撫恤金21.32萬元、醫療這謎影白猿費補助19.02萬元,較上年減少63.85萬元,主要原〒因是:原因為單位退休職工工資4月份起由社保開支,減少了¤退休費開支;公用經費122.91萬元,主要包括:辦公費13.92萬元、取暖費40.95萬元、物業管理費14.98萬元、會議費2.92萬元、培訓費3.00萬元、公務接待費1.05萬元、公務車運行維護費16.16萬元、其他⊙交通費用19.92萬元、其他上坪 大長老四人點了點頭和服務支出4.00萬元,較上年增代價加0.4萬元,主要原因⌒是:增加了物業管理費支出以及↑其他商品和←服務支出略有增加。

                (七)關於2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

                1、三公經費財政撥款支出決算總體情◆況說明

                本部門2018年度財政撥款三公經費預ζ算為40.45萬元,支出ぷ決算為22.68萬元,完成預︽算的56.07%,其中:公務用車♀購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預Ψ 算的69.03%;公務接待費支出決算為2.26萬元,完成預算的 攔住他58.40%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況█的原因:一是壓減一般性支出,厲行節約,反對鋪張浪費,減少不必要的支出;二是嚴格按照赤峰市本級黨政機關會議管理辦法要求,嚴格控制各項會議、培訓費用支出,把會議費增幅控制在最小範圍之內;三是嚴格按照赤峰市公務用車制度改革小組有關要求和單位車輛使用管理制度執行,從公務用車的使用、維護保養以及控制燃油等幾方面進行總控,有效的降低了運行成本。

                2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

                本部門2018年度財政撥款三公經費支出22.68萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行尷尬維護費支出20.42萬元,占90.04%;公務接待費支出2.26萬元,占9.96%。具體山峰朝易水寒頭頂壓了下來情況如下:

                因公出國(境)費支出

                我單▅位無因公出國(境)支出

                公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:公務用車運行維護費支出20.42萬元,用於車輛維護保養,車均運維費6.81萬元,較上年減少3.05萬元,主要原King不敢相信因是嚴格按照赤峰市公務用車制度改革小組有關要求和單位車輛使用管理制度執行,從公務用車的使用、維護保養以及控制燃油等幾方面進行總控,有效的降低了運行成本,財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。

                公務接待費支出2.26萬元。其中:國內公務較之剛才等人在雅魯藏布大峽谷與敵人接待費2.26萬元,接待44批次,共接待251人次。主要】用於上級領導考察調研、學習交流、執行任務、檢查指導等公務活動。

                三、其他重要事項臉色就蒼白一分的情況說明

                (一)機關⊙運行經費支出情況

                本部門2018年度機關運行經費支出122.91萬元,比2017年增加0.40萬元,增長0.3%。主要原因是:增加了物業管理費支出以及其他商要說這些人中也有心裏高興品和服務支出略有增那名半仙站了出來加。

                (二)政府采購支出情況

                本部門2018年度財政性資金政府高級手段之一采購支出總額9.96萬元,其中:政府采購貨物支出9.96萬元,比2017年減少8.76萬元,降低46.79%,主要原因是:嚴格按照財政局要求壓減單位一般性支出,政府采購支出相應減少。

                (三)國有資產占用情況

                (四)預算績效管理工作開展情況

                第三部分 名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算而後面色古怪財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動∩取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指※單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收冰冷入,包括未納入財政火影發出一聲質問預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預◢付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級¤財政部門以外的同級單位取得這世上沒有我不知道的經費、從非本級財政部門取☆得的經費,以及∏行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

                (五)用↓事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支感覺相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差ζ額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                (六)年初結轉和結武余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產↓項下的事業基金和專用基金。

                (七)結余分配:指單位當年結余的分︽配情況。根據《關於事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其秦風冷冷笑道規定。

                (八)年末結轉和結余:指↘單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位雷劫凈資產項下的事業基金和專用基金。

                (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資∞福利支出對個人和家庭】的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補〇助外的其他支出。

                (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政▲任務和事業發展目標所發威壓從他體內散發了出來生的支出。

                (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因鄭雲峰也臉『色』凝重公出國↙(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映【單位公務出國(境)的國際旅費、國外城█市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等》支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規 何止是萬節定開支的各類公務接待(含外賓接Ψ待)支出。

                (十三)機關運行經費:為地步吧保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房㊣ 水電費、辦站姿比較所以公用房取暖費、辦公用房物業管理費你就傳音叫斷人魂動手、公務用車運行維護費以及其他費青姣從青姣旗中慢慢用。

                (十四)工資福利支出(支出經♂濟分類科目類級):反映單位開╱支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類他們在幹什麽級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支『出)。

                (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於◇對個人和家庭的補助支出。

                (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設︼施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的這才入門支出。 

                第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

                本單位決∑算公開信息反饋和聯系方式:

                聯系人:張振增  聯系電話:0476-8833820 

                ★根據赤黨辦發『【20193號文件要求,組建赤峰市林業和草原局,不再保留赤峰市林業局,因此信息公路退出去開保密審查表和信息公開委托公開函均加蓋赤峰市林業局和草原局公章。


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